2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市体育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.84万元,完成预算16.30万元的60.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.79 万元,年初预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.83万元,完成预算9万元的75.89%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算7.30万元的3.01%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加7.75万元,增长370.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.79万元,2014年决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.79万元,增长234.80%;公务接待费支出决算增加0.17万元,增长340%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理,不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中,对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位,由单位负责本部门因公出国(境)经费的决算公开。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2015年决算除含一般公共预算财政拨款安排支出外,还包括政府性基金预算拨款安排支出。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次和人数比预计的少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费2.79万元,占28.35 %;公务用车购置及运行维护费支出6.83 万元,占69.41 %;公务接待费支出0.22万元,占2.24 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.79 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1 个、累计1人次。开支内容包括:开展体育洽谈和青年交流活动2.79万元,主要用于出国交通费、住宿费、伙食费等费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.83万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出6.83万元,2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆,主要用于一般公务活动和体育赛事活动。
3.公务接待费支出0.22万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年局机关及下属2个单位共发生国内接待1次,接待人数共19人。主要包括接待三区四市人员费用。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
| 公开07表 | ||||||
部门:江门市体育局汇总 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 7.30 | 9.84 | 2.79 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.22 |